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HNA Technology Co.,Ltd. Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2022

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Audit Report / Information

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海航科技股份有限公司监事会 关于对《董事会关于公司2021 年度保留意见<审计 报告>的专项说明》的意见

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进 行审计,并出具了保留意见《审计报告》(普华永道中天审字(2022)第 10060 号), 根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求,公司监事会发表如下意见:

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见《审计报告》, 客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况及经营成果。

公司监事会对公司董事会编制的《董事会关于公司 2021 年度保留意见<审计 报告>的专项说明》表示认可,该专项说明符合中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所颁布的有关规范性文件规定,公司监事会将支持董事会和管理层采取 有效措施并积极督促落实整改措施,协助其开展相关工作,切实维护公司及全体 股东的合法权益。

海航科技股份有限公司监事会

2022 年4 月29 日