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G.M.I Audit Report / Information 2024

Jan 21, 2025

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Audit Report / Information

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公開資訊觀測站

本資料由  (上市公司) 3312 弘憶股 公司提供

序號 1 發言日期 114/01/21 發言時間 17:59:28
發言人 林哲仁 發言人職稱 財務副總 發言人電話 2659-9838#1005
主旨 公告本公司取得非簽證會計師「內部控制制度專案審查確信報告」
符合條款 29 事實發生日 114/01/21
說明 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/01/21
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:依證交所113年11月5日函文,
臺證上一字第1131804478號函辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/01/21
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.