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G.M.I — Audit Report / Information 2024
Jan 21, 2025
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Audit Report / Information
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公開資訊觀測站
本資料由 (上市公司) 3312 弘憶股 公司提供
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/01/21 | 發言時間 | 17:59:28 |
| 發言人 | 林哲仁 | 發言人職稱 | 財務副總 | 發言人電話 | 2659-9838#1005 |
| 主旨 | 公告本公司取得非簽證會計師「內部控制制度專案審查確信報告」 | ||||
| 符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 114/01/21 |
| 說明 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/01/21 2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:113/01/01~113/12/31 3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:依證交所113年11月5日函文, 臺證上一字第1131804478號函辦理。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/01/21 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.