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BEYONDSOFT CORPORATION — Audit Report / Information 2021
Mar 15, 2021
54670_rns_2021-03-15_f062048c-2d1a-42c5-9fff-867093ce6035.PDF
Audit Report / Information
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中泰证券股份有限公司
关于博彦科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引(2014 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》和《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,作为博彦科 技股份有限公司(以下简称“博彦科技”或“公司”)公开发行可转换公司债券 的保荐机构,中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构”) 对博彦科技《内部控制规则落实自查表》进行了审阅、核查,具体情况如下:
一、公司内部控制规则落实的自查情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,对 公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、 募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的 内部控制及其他重要事项等方面进行了认真核查。根据核查结果,公司董事会填 写了《内部控制规则落实自查表》。
经自查,公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构对公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见
保荐机构查阅了公司组织机构设置、内部控制制度、“三会会议”决议、财 务资料、信息披露文件及其他相关文件后认为,博彦科技已按照相关要求,对公 司内部控制规则落实情况进行了认真自查,并填写了《内部控制规则落实自查表》, 博彦科技填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内部控制制度规定和实际 运行情况。
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