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BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Audit Report / Information 2014
Mar 27, 2014
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Audit Report / Information
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北京首都开发股份有限公司 二0一三年度 内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)

致同会计师事务所(特殊普通会伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场5层 邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传直+86 10 8566 5120 www.orantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字 (2014) 第 110ZA1119号
北京首都开发股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京首都开发股份有限公司(以下简称首开股份)2013年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是 首开股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 首开股份于 2013年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国·北京

110000152710
二〇一四年三 月二十六日
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